德钦县审计局
审计结果公告
DEQINXIAN SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
2020年第14号
(总第139号)
德钦县人民政府扶贫开发办公室2018年预算执行
“一条线”审计情况审计结果
(二〇二〇年四月九日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,我局对德钦县人民政府扶贫开发办公室(简称德钦县扶贫办)2018年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,依法出具了审计报告。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
部门预算执行及其他财政财务收支情况。
1.组织机构情况
德钦县扶贫办是德钦县政府直属主管贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定,制定全县配套政策和管理细则。编制开发、农业综合开发中长期规划和年度计划,指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作的工作部门,内设4个职能部门,核定人员编制15人,核定车辆编制2辆,2018年末实有人员12人,实有车辆2辆。
2.部门预决算情况
县财政局下达德钦县扶贫办2018年度预算总额为11 585.45万元,其54中:年初批复预算209.62万元,追加调整预算11 375.83万元。决算报表反映,2018年部门总收入11585.45万元,总支出11 847.41万元;年初结转和结余272.99万元,年末结转和结余11.03万元。
3.部门业务管理情况
德钦县扶贫办设有主任1人、副主任3人、主任负责扶贫办的全盘工作,三位副主任分别对综合股、项目股、易地股、对口帮扶股进行管理。2018年项目股负责实施:推进五个乡镇的村内户外道路硬化建设、实施5个乡镇产业发展项目;对口帮扶股项目实施:计划内项目实施了油橄榄基地建设、污水处理设施建设、一户一厕建设、村级幼儿园建设、村级基层党组织活动场所建设等;计划外项目实施了基础设施村内户外道路硬化、危桥撤除重建、垃圾焚烧池建设;产业发展雪桃、车厘子、黄果等苗木推广种植建;增量资金,发展德钦县精准扶贫蜂蜜加工“扶贫车间”及农特产品购销广场建设,中药材种植基地建配套设施建设;推进五个乡“镇乡结对”项目;玉溪对口帮扶项目:主要实施产业发展、美丽宜居乡村建设、能力素质提升等建设;易地股项目开展易地扶贫搬迁相关事宜;综合股负责办公室的全盘工作。
4.“三公”经费、会议费及培训费支出情况
德钦县扶贫办“三公”经费2018年财政预算拨款1.62万元,比上年度减少0.36万元,减少18%;“三公”经费2018年共支出4.17万元,比上年度减少12.92万元,减少75.6%。2017年和2018年无会议费、培训费支出。
5.部门存量资金情况
2018年德钦县扶贫办上缴存量资金84.97万元,其中:2018年上缴农财股项目管理费结余39.97万元(2017年中央资金项目管理费5.57万元、2018年中央资金项目管理费34.4万元);上缴国库2014年灾后重建项目资金45万元。
6.国有资产管理情况
2018年初德钦县扶贫办固定资产87.91万元,2018年增加固定资产19.05万元(通用设备10.75万元;家具、用具8.3万元),2018年减少固定资产10.5万元(通用设备8.15万元、家具、用具2.35万元),年末固定资产96.46万元,其中:通用设备86.94万元(车辆70.80万元);家具、用具9.52万元。
7.以前年度审计查出问题整改情况
在2016年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计中对预付款长期挂账的情况要求予以清理,至本次审计之日65.82万元尚未清理,其余问题已整改。
二、审计发现的主要问题
(一)德钦县扶贫办接待管理不规范,存在无公函接待的情况。
(二)预付款长期挂账65.82万元
产业国债易地扶贫项目资金65.82万元,为往年长期挂账仍未完成清理资金。
(三)决算编制中“三公经费”支出账表不一致。
三、审计处理处罚情况及建议
(一)审计处理处罚情况
1.对德钦县扶贫办接待管理不规范,存在无公函接待的情况。审计根据规定责成德钦县扶贫办严格规范接待管理。
2. 产业国债易地扶贫项目资金65.82万元,往年长期挂账仍未完成清理资金。责令德钦县扶贫办及时对往来款项进行清理、结算。
3. 决算编制中“三公经费”支出账表不一致。审计根据规定责成德钦县扶贫办按真实的资产、负债、收入、支出情况编制会计决算报告,保障决算编制的真实性。
(二)审计建议
建议德钦县扶贫办严格按《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政单位财务规则》《预算法实施条例》等相关规定完善各项内部制度,加强管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计查出德钦县扶贫办接待管理不规范,存在无公函接待的情况、决算编制中“三公经费”支出账表不一致的问题德钦县人民政府扶贫开发办公室表示在以后的工作中予以改进,对预付款长期挂账65.82万元的问题正在积极整改中。
针对此次审计发现的问题,德钦县人民政府扶贫开发办公室高度重视,采纳了审计建议。