政府信息公开
索引号
MB0W49057L/202500012
文  号
来 源
古城管委会
公开日期
2025-10-15
德钦县阿墩子古城管理委员会2024年度决算公开情况说明
发布时间:2025-10-15 16:38     浏览次数:26   
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监督索引号53342200149901000

德钦县阿墩子古城管理委员会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)对古城房屋的管理

根据古城保护规划、古城业态布置等情况对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为,管委会要实行前置审批,即管委会根据古城保护规划,古城业态布置等情况,进行前置审批,审批通过后,房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后,须在三个工作日内报管委会。

对古城规划管理。

对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划,实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目,须先经管委会批前备案并出具备案手续后,规划局方可按照程序办理审批手续,办理完毕在规划许可文件交付申请人前,报管委会进行批后备案;如不能通过规划审批的,规划局须在三个工作日内报管委会。

对古城基础设施和公共设施的管理。

古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等,主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

(四)其他相关职能的管理。

    负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理,并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

(五)承办德钦县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括办公室、综合管理股、建设规划管理股。所属单位为0。

(二)决算单位构成情况

纳入德钦县阿墩子古城管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:德钦县阿墩子古城管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员1人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

提升古城基础设施建设,本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设,为了更好的服务群众,并打造品牌古城。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 ,无“三公”经费支出,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2024年度收入合计1863792.58元。其中:财政拨款收入1863792.58元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加67962.26元,增长3.78%。其中:财政拨款收入增加67962.26元,增长3.78%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是2024年度新调入一人,基本支出增加,导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2024年度支出合计1863792.58元。其中:基本支出1703792.58元,占总支出的91.42%;项目支出160000.00元,占总支出的8.58%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加67962.26元,增长3.78%。其中:基本支出增加419462.26元,增长32.66%;项目支出减少351500.00元,下降68.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加原因是2024年新调入1人;项目支出减少是因为2024年较上年项目建设资金减少,财政拨款较上年增加,导致总支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障德钦县阿墩子古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1703792.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1651724.30元,占基本支出的96.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52068.28元,占基本支出的3.06%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障德钦县阿墩子古城管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

管理维修维护项目经费160000.00元,主要用于加强对古城基础设施和公共设施的管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1863792.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加67962.26元,增长3.78%,完成年初预算的119.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出10500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,年初无此项预算。主要用于职工年度体检费;造成预决算差异的主要原因是科目摆放在一般行政管理事务下所导致。

2.无外交(类)支出。

3.无国防(类)支出。

4.无公共安全(类)支出。

5.无教育(类)支出。

6.无科学技术(类)支出。

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出170288.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%,完成年初预算的113.22%。主要用于行政人员以及事业单位人员基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度新调入一人支出增加。

  9.卫生健康(类)支出131996.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助,事业人员基本医疗;造成预决算差异的主要原因是2024年度新调入一人支出增加。

10.无节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出1419823.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于人员工资支出以及古城基础设施和公共设施的管理;造成预决算差异的主要原因是2024年度新调入一人,人员基本工资及津补贴支出增加,年末项目经费不足后追加了80000.00元。

   12.无农林水(类)支出。

   13.无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

 15.无商业服务业等(类)支出。

16.无金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  17.援助其他地区(类)支出。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出131184.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,主要用于行政单位人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度调入一人支出增加。

20.无粮油物资储备(类)支出。

21.无国有资本经营预算(类)支出。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出。

23.无其他(类)支出。

24.无债务还本(类)支出。

25.无债务付息(类)支出。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2024年机关运行经费支出52068.28元,比上年增加18967.24元,增长57.30%,主要原因是人员增加,支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等开展办公室运行相关工作。

   二、国有资产占用情况

截至2024年末,德钦县阿墩子古城管理委员会部门资产总额7730607.71元,其中,流动资产3831.95元,固定资产60171.80元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程7666603.96元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11787.93元,其中固定资产增加19162.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表16)。

五、其他重要事项情况说明

 没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53342200149901111

2024年度部门决算公开表样.xls

三公情况说明.docx



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