附件1.德钦县团委2018年部门预算公开情况表(补充公开) .xlsx
关于德钦县团委部门
2018年部门预算编制的说明
目录
一、 部门主要职能
1、 部门主要职责
2、 机构设置情况
3、 重点工作概述
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 政府性基金预算情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门预算收支增减变化情况说明
八、 项目收支增减变化情况说明
九、 其他公开信息
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门主要职能及主要工作
1、主要工作职责
(一)主要职责:县团委的主要职能是领导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理;负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作;负责上报希望工程救助对象;办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下,负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。
2、机构设置情况
(一)部门决算单位构成
德钦县团委是独立编制预算机构,属行政单位,下设2个内部科室分别为:办公室、学校少年股。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县团委属行政单位,核定编制数为5人,其中:行政编制 5人;现有实有人员2人(在职人员2人),无退休人员;在编实有车辆1辆。
3、2018年度重点工作任务介绍
1、2018年,德钦县团委重点工作如下:1、结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、团的十七大、县委十一届七次全会、习近平总书记系列重要讲话精神,切实增强党性修养,改进机关工作作风。
2、以社会主义核心价值体系教育为核心,在培育新一代德钦有为青年中担当重任。3、积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统,以科学发展观为统领,发挥好团组织自身优势,增强团组织的凝聚力,提高团组织的战斗力,为推动全县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。4、牢固树立只有“竭诚服务青年、维护青年利益,才能团结青年、赢得青年”的观念,从解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题入手,不断加大服务青年的工作力度,强化工作措施,拓展工作领域,促进青少年健康成长、全面发展。5、以基层团委重点,不断推进团的自身建设。6、继续擦亮“希望工程”品牌,积极承接政府公益项目,进一步加强与民间公益组织的合作,创新公益渠道。实做好留守儿童的关怀和帮扶工作。
二、部门预算编制情况
根据新修定的《中华人民共和国预算法》、县财政局德财行【2018】2号文件的精神,结合我委2018年县团委工作的主要目标和任务,坚持零基预算,以项目为依据,严格按照实有人员并按定额标准编制预算。
三、2018年部门预算收入情况
2018年德钦县团委财务总收入67.73万元,其中:一般公共预算67.73万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
四、2018年部门预算支出情况
以巩固“两个确保”,围绕“机构运转”,为保证全县共青团工作目标的顺利实现,促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则,根据县定额标准,我委预算经费如下:
(一)基本支出497254.78元。其中:
1、工资性支出:316054.00元(基本工资58728.00元,津补贴209202.00元,13月奖金4894.00元,自治州津贴24000.00元,半供养人员经费19200.00元)
2、社会保障缴费支出:73367.30元(工伤保险209.96元,生育保险419.92元,基本医疗18751.74元,公务员医疗保险10715.28元,大病保险300.00元,养老保险42970.40元。)
3、商品和服务支出19517.64元(包干经费14000.00元,福利费160元,工会经费5357.64元,办公取暖费 0元,,车辆(1辆)费0元)
4、对个人和家庭补助支出:88345.84元(住房公积金32145.84元,其他对个人和家庭补助(46个村团代表补助)55200.00元、体检费1000.00元)
(二)项目支出18万元
1、乡镇团工作经费(2012901):8万元,主要用于乡镇团委开展业务工作。
2、县共青团专项工作经费(2012901):10万元,主要用于县团委开展业务工作。
年预算总合计:677254.78元。
(三)2018年的预算收入与2017年相比
1、基本支出比上年增加原因是(1)2017年3月起工资普调,工资福利支出上涨,社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。(2)包干经费,我委2018年编制5人,实有2人,2017年末调出1人,包干经费比上年下降7000.00元。
2、项目支出18万元,其中县级团委工作经费10万元,六乡两镇工作经费8万元(科目2012901)。
(四)、“三公经费”编制说明
2018年,部门预算核定县团委公务接待限额0.42万元,比2017年(0.63万元),下降0.21万元,因人员调出减少,(2017年3人,2018年2人)包干经费相应减少,公务接待限额有所下降。为有效控减“三公经费”,县团委制定了公务接待管理办法,对公务接待实行归口管理,控制标准、限制陪同人数,完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理,因实行公车改革,2018年度不再预算安排车辆运行费用。
2018年“三公”经费预算数为0.42万元,其中:公务接待预算数为0.42万元,公务用车运行维护费为0万元。2018年预算数是根据包干经费的预算数30%的比例计算。2017年“三公”经费预算数为0.63万元,其中:公务接待为0.63万元,公务用车运行维护费0万元。2018年比上年减少0.21万元,减幅33%。因人员比上年减少1人(调出1人),包干经费相应减少0.7万元,“三公”经费也随之相应减少0.21万元。
五、政府性基金情况
本单位无政府性基金预算支出
六、政府采购情况
本单位无政府采购预算
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出49.73万元比上年(47.79万元)增加1.94万元,增加原因是(1)2017年3月起工资普调,工资福利支出上涨,社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。(2)包干经费,我委2018年编制5人,实有2人,2017年末调出1人,包干经费比上年下降7000.00元。
为了使预算资金发挥最大效益,我委层层严格把关,所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用,同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束,实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年部门项目总预算数为18万元,其中县级团委工作经费10万元,六乡两镇工作经费8万元(科目2012901)与上年一致。
(一)乡镇团委工作经费8万元:为基层团组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划,组织实施青年志愿者行动,开展丰富多彩的有益活动,选树、表彰各条战线优秀青少年典型。
(二)县团委专项工作经费10万元:为教育引导基层团员青年树立正确择业观念,积极投身社会主义市场经济建设,组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动,提高青年职工科技创新能力,为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。
为了使预算资金发挥最大效益,我委层层严格把关,所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用,同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束,实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。
九、其他公开信息
(一) 专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
为完成2018年工作任务,县团委支出预算编制,除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外,还安排了项目经费,全年支出预算67.73万元。其中:
1、 工资和福利支出38.95万元,工资调整有所增加。
2、商品与服务支出1.95万元,与上年一致。
3、项目支出18万元,与上年一致。
4、对个人和家庭的补助支出8.83万元。
按照部门预算总体要求,大力压减公用经费。部门预算要求我委在完成年度目标任务的同时,处处做到厉行节约。
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附:部门预算公开表
共青团德钦县委员会
2019年02月10日