| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 332.08 | 一、本年支出 | 330.08 |
| (一)一般公共预算 | 332.08 | (一) 一般公共服务支出 | 280.23 |
| 1、本级财力 | 332.08 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.26 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 24.85 | |
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | |||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | 26.74 | ||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 332.08 | 支出总计 | 332.08 |
| 部门公开表2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2015年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 204 | 一般公共服务支出 | 280.263 | 263.23 | 17 |
| 2040601 | 行政运行 | 263.263 | 263.23 | |
| 2040604 | 基层司法业务项目 | 8 | 8 | |
| 2040605 | 普法宣传项目 | 7 | 7 | |
| 2040607 | 法律援助项目 | 2 | 2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.85 | 24.85 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 8.88 | 8.88 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.74 | 26.74 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.74 | 26.74 | |
| 合 计 | 371.58 | 354.58 | 17 | |
| 部门公开表3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 253.31 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 36.12 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 181.86 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 3.01 | ||||||
| …… | 绩效工资 | 4.87 | ||||||
| …… | 临时工工资 | 1.92 | ||||||
| …… | 社会保障缴费 | 25.11 | ||||||
| …… | 水电费 | 0.42 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 34.7 | ||||||
| 2040601 | 公用包干经费 | 29.89 | ||||||
| …… | 工会经费 | 4.46 | ||||||
| …… | 福利经费 | 0.23 | ||||||
| …… | 办公取暖费 | 0.12 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.07 | ||||||
| 2040601 | 遗嘱补助 | 0.34 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.73 | ||||||
| 2040601 | 体检费 | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目经费 | 17 | |||||||
| 合计 | 332.08 | |||||||
| 部门公开表4 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2014年预算数 | 2015年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
| 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
| 14.8 | 14.8 | 5.6 | 9.2 | 13.44 | 13.44 | 4.48 | 8.96 | ||||