审计查出问题整改情况
自2023年9月18日至2023年11月15日,县审计局对我局2020年4月1日至2023年8月31日疫情防控资金管理使用情况进行审计。我局领导高度重视,要求相关工作人员积极支持配合审计组开展工作,审计结束后,我局根据县审计局整改要求,及时召开发改局党组(扩大)会议对提出的问题逐项研究、逐项提出整改意见,现将整改情况报告如下:
一、未按规定建立健全物资收发台账
针对上述情况,我局已按规定建立健全物资收发台账,登记物资采购、发放、调拨、领用情况。
二、未计入固定资产核算
针对上述情况,我局已将购置的疫情防控办公室设备登记入账,保证账卡、账实相符。
在接下来工作中,我局将进一步加强物资管理工作,建立健全物资收发台账,及时登记物资采购、发放、调拨、领用情况,确保物资管理的安全和完整。进一步完善资产管理制度,明确资产的采购、使用、维护、处置等环节的标准和流程,确保资产的安全。
德钦县发展和改革局
2024年11月13日