德钦县工业信息化和商务外事局审计整改报告
德钦县审计局:
贵局派出审计组于2022年5月23日至9月2日对和金龙同志任德钦县工业信息化和商务外事局局长期间经济责任履行情况进行了审计。现《中共德钦县委审计委员会办公室德钦县审计局关于审计和金龙同志任德钦县工业信息化和商务外事局党组书记、局长期间履行经济责任情况的审计报告征求意见稿》(德审委办报〔2022〕2号)文件已收悉,经局领导讨论研究后,提出以下意见:
(1) 经济政策执行权方面
1. 接待费管理不规范
根据上诉问题我局今后建立健全接待制度,规范接待行为,做到依规接待。
2. 不降反增三公经费
根据上诉问题我局严格控制和压缩行政经费,有效减低行政成本。
(2) 经济管理权方面
1. 隐匿列支三公经费
上诉问题我局严格执行会计法相关规定,杜绝出现隐匿列支三公经费现象,根据实际发生经济业务事项绩效会计核算。
2. 往来款长期挂账
上述问题我局对往来款长期挂账问题进行全面对账核实,制定清理核销办法,限期清理核销,现无存在长期挂账问题,在今后工作中注重对往来款项的日常清理,定期进行核对清理,避免往来款项长期挂账。
德钦县工业信息化和商务外事局
2022年12月27日
(此件公开发布)