监督索引号53342200273300700000
附件2-1
德钦县文化和旅游局2025年预算公开
预算公开目录
第一部分 德钦县文化和旅游局2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表01-1
二、部门收入预算表01-2
三、部门支出预算表01-3
四、部门财政拨款收支预算总表02-1
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03
七、部门基本支出预算表04
八、部门项目支出预算表05-1
九、项目支出绩效目标表05-2
十、政府性基金预算支出预算表06
十一、部门政府采购预算表07
十二、政府购买服务预算表08
十三、对下转移支付预算表09-1
十四、对下转移支付绩效目标表09-2
十五、新增资产配置表10
十六、上级补助项目支出预算表11
十七、部门项目中期规划预算表12
附件2-2
德钦县文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟定文化和旅游政策措施,起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
(2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
(3)管理全县文化艺术活动,指导全县文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
(4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(5)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,强化县内景区管理协调指导工作,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
(7)负责非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴。
(8)落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、图书馆工作。
(9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(11)指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场(旅行社、导游)的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(12)组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。
(13)负责全县文化艺术和旅游行业人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
(14)完成县委和县政府交办的其他任务
(二)机构设置情况
德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构,包括:综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、进一步做实文旅资源开发,充分挖掘德钦文旅资源,按照州委、州政府“季季有主题、月月有活动”的总体思路,持续开展相约彩云之巅·相聚吉祥德钦—“中国·梅里雪山弦子文化艺术展演活动”、国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀等系列文旅活动。深入开发白马雪山滑雪、温泉康养等冬季旅游新业态,实现传统节庆和特色文体活动的市场化、产品化,通过丰富业态产品内容带动流量引流,进一步拓展广大游客的体验内容。
2、进一步做实文旅产业升级,以“守得住红线的梅里、为人民服务的梅里、安全有保障的梅里、能共同富裕的梅里、链接全世界的梅里”为导向,扎实推进大滇西旅游环线规划建设,以高水平规划引领全域旅游、乡村旅游发展;大力招商引资,深入谋划实施一批具有带动性、支撑性的大项目、好项目,加大景区景点建设力度;持续推进《云南白马雪山国家级自然保护区德钦片区生态旅游规划》《德钦梅里国际山地生态旅游环线—白马雪山段规划设计》《七望梅里 彩云之巅初步概念策划设计方案》《德钦梅里雪山国际山地生态旅游环线—德维线规划设计》《三江并流国家级风景名胜区南姐洛片区旅游总体规划(详细规划)》,不断开发新产品、培育新业态、创造新体验、塑造新形象,打造品牌、创造更大经济效益和社会效益。
3、进一步做实文旅项目建设,积极推进自驾、徒步、摄影、研学、旅居、文化创意等旅游新业态产品及主题旅游线路落地。重点推进白马雪山、雨崩等户外徒步产品建设,加快雾浓顶、“七望梅里”雪达、亚贡乡村旅游建设,推进智慧旅游“大数据”建设;加强“古水电站”“奔子栏电站”建设文物搬迁保护,做好国家重点文物保护单位茶马古道梅里段搬迁前期工作;
4、进一步做实文旅服务保障,结合文化和旅游资源属性,对从业人员和从事旅游业的当地居民和农户开展旅游服务技能、应急救援、向导、导游等专业培训,进一步提高全民服务文旅支柱产业的意识及能力。强化旅游厕所日常监督管理。严厉打击不合理低价游、强制购物等违法违规的行为,加强旅行社和导游人员的监管,提高游客投诉处置的质量,持续强化舆情快查快处机制,确保旅游投诉热线24小时畅通,旅游投诉24小时办结,为游客营造安全舒适的旅游环境。
二、预算单位基本情况
德钦县文化和旅游局编制 2025年部门预算单位共1 个。其中:财政全额供给单位 1个;差额供给单位 0 个:定额补助单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1个;参公单位 0个;事业单位 0 个。截止 2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15 人,其中:行政编制 13人,工勤人员编制 2人,事业编制 0 人。在职实有 18人,其中:财政全额保障 18人,财政差额补助 0人,财政专户资金、单位资金保障 0人。
离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休3人。
车辆编制 1辆,实有车辆1 辆,超编 0 辆。
三、预算单位收入情况
2025 年德钦县文化和旅游局财务总收入5236797.77元,其中:一般公共预算 5236797.77元,政府性基金 0元,国有资本经营收益 0元,财政专户管理资金收入 0 元,事业收入 0元,事业单位经营收入0 元,上级补助收入 0 元,附属单位上缴收入 0 元,其他收入 0 元。
与上年对比收入增加548497.63元,主要原因2024年新招录公务员1人。所以预算收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025 年德钦县文化和旅游局财政拨款收入5236797.77元,其中:本年收入 5236797.77元,上年结转收入 0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5236797.77 元,政府性基金预算财政拨款 0 元,国有资本经营收益财政拨款 0 元。
与上年对比收入增加548497.63元,主要原因2024年新招录公务员1人。所以预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年德钦县文化和旅游局部门预算总支出 5236797.77元。财政拨款安排支出 5236797.77元,其中:基本支出5101797.77元,与上年对比收入增加548497.63元,主要原因2024年下半年新招录公务公务员1人。所以预算收入增加。项目支出135000元,与上年对比减少0元,减少0%,主要原因预算实际批复数与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1、2070101行政运行3916285.89元,主要用于工资性支出及公用经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出516279.20元,主要用于职工养老保险。
3、2070101失业保障缴费支出2380.81元,主要用于职工失业保险。
4、2101101行政单位医疗237840.30元,主要用于职工基本医疗保险。
5、2101103公务员医疗补助143173.49元,主要用于公务员医疗保险。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出12249.49元,主要用于职工工伤保险,职工大病医疗保险。
7、2210201住房公积金410969.40元,主要用于职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2025年德钦县文化和旅游局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2025年德钦县文化和旅游局无按政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2025年德钦县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额13500.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
德钦县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计13500.00元,较上年增加0元,增长0%。具体变化情况如下:
(一)因公出国(境)费
德钦县文化和旅游局2025年因公出国(境)费预算为 0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组 0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
德钦县文化和旅游局2025年公务接待费预算为 0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为 0 次,共计接待 0人次。
与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
德钦县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为13500.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%,公务用车运行维护费 13500.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为1 辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县文化和旅游局2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5.一般预算收入:财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
6.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
7.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县文化和旅游局2025年机关运行经费安排97200.00元,与上年对比增加300.00元,主要原因人员2025年新招录1人,人员增加人头包干经费增加,相对应的机关运行经费预算数也增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,德钦县文化和旅游局部门资产总额1956863.84元,其中,流动资产1133682.88元,固定资产823180.96元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少0元,其中;流动资产减少0元,固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53342200273300700111