政府信息公开
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MB0W975341/202500278
文  号
来 源
政务服务管理局
公开日期
2025-03-06
德钦县政务服务管理局2025年预算公开
发布时间:2025-03-06 16:03     浏览次数:18   
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监督索引号53342200143100000

 

德钦县政务服务管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 德钦县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政务服务管理局2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

德钦县政务服务管理局2025部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

2)负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

3牵头做好深化行政审批制度改革工作;负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理;督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作着力打造“办事不求人、审批不见面、做多跑一次”的政务服务环境。

4)负责管理督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设信息电子化工作。

5)会同有关部门,根据有关法律、法规,拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。

6)负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则,根据管办分离的要求,规范运行和管理,促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7)接受县政府及县有关部门的委托,组织开展招投标活动的监督管理,受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报,并按有关职责转送各行业主管部门处理。

8)对乡镇便民服务中心、部门单独设立的办事大厅(政务服务分中心)及村级便民服务站建设相关工作进行监督指导。 

9)完成县委和县政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、行政审批及政务服务管理股、公共资源交易管理股。所属单位0个。

)重点工作概述

(一)工作目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,把推进作风革命、效能革命与持续深化放管服改革、优化营商环境、提升政务服务水平和规范公共资源交易等业务工作有机结合起来,提高行政效能,用政务服务的“小小窗口”为企业群众提供暖、快、优的“满满服务”,不断提升企业、群众办事的获得感和满意度,积极打造廉洁高效的政务服务环境和营商环境,助推县域经济社会发展。

(二)工作重点及措施。一是以党的建设为牵引,推进我局党建、党风廉政建设和反腐败工作,严格落实全面从严治党主体责任,将机关意识形态、法治政府建设、民族团结等工作纳入议事日程。二是以“高效办成一件事”为抓手,优化政务服务、提升行政效能。完善集约高效的线下政务服务体系,合理设置综合服务窗口和专业服务窗口,政务服务事项“应进必进”,实现统一受理和一站式办理。有关部门单设的政务服务窗口结合实际整合并入本级政务服务中心,确不具备整合条件的以分中心的形式纳入一体化管理,按统一要求提供规范服务。结合经济社会发展状况、人口分布情况,统筹推进乡(镇)便民服务中心和村(社区)便民服务站标准化建设,推进“阳光政府”和“效能政府”建设,为我县经济社会发展创造良好的政务环境。三是按照构建全国统一大市场的要求,结合全省公共资源交易平台整合工作任务,巩固全省公共资源交易领域消除隐性壁垒专项整治和工程建设招标投标领域突出问题专项治理成果,持续降低招标投标交易成本,进一步规范服务行为,提升电子交易水平,强化行政监督效能,营造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易营商环境

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有17人(包含3名退休返在职人员),其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4683146.27元,其中:一般公共预算4683146.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加161460.98万元,主要原因2025年增加一名事业人员,在职事业人数增加,相应的工资、五险、包干经费等预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4683146.27元,其中:本年收入4683146.27元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4683146.27元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加161460.98元,主要原因2025年增加一名事业人员,在职事业人数增加,相应的工资、五险、包干经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4683146.27元。财政拨款安排支出4683146.27元,其中:基本支出4569146.27元,与上年对比增加161460.98元,主要原因分析2025年新增一名事业人员,在职事业人数增加,相应的工资、五险、包干经费等预算增加;项目支出114000元,与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

一般公共服务支出-行政运行(20103011476396.76元,主要用于机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-事业运行(20103502041894.69元,主要用于机关附属事业单位的基本支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出458921.7元,主要用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗85290.3元,主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗126178.02元,主要用于机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118725.01元,主要用于机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10428.52元,主要用于机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金365311.27元,主要用于机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县政务服务管理局无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

德钦县政务服务管理局无经济社会事业发展事项

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5000元,其中:政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元,较上年减少13500元,下降77.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县政务服务管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

(二)公务接待费

德钦县政务服务管理局2025年公务接待费预算为4000元,较上年增长0元,增幅0%,预计国内公务接待批次为5次,共计接待14人次。与上年对比无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少13500元,下降100%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少13500元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

减少原因2024年公车报废,无实际车辆。2025年无预算公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2025年年机关运行经费安排265266.55元,与上年对比减少9106.01元,主要原因2025年虽增加一名事业人员包干经费增加,但2025年无公车运行维护费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,德钦县政务服务管理局资产总额965450.25元,其中,流动资产24291.02元,固定资产941159.23元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加164749.75元,其中固定资产减少159340.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产25项,账面原值330991元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

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