政府信息公开
索引号
571868356J/201800006
文  号
来 源
德钦县编办
公开日期
2018-11-19
【部门预决算】德钦县委编办2017年度决算公开
发布时间:2018-11-19 17:06     浏览次数:5032   
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2017年度部门决算表20181119015721170.xls

监督索引号53342200122501000

德钦县委机构编制办公室决算编制说明

一、部门(单位)情况

(一)部门基本情况。

1.主要职能。

(1) 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机

构编制管理的方针、政策及法规。

(2)承担我县各级党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

(3)承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

(4)承担全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

(5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

(6)负责全县机构编制统计工作。

2.机构情况,1

2017年度末实有人员编制 13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人)。

无离退休人员,

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

3.人员情况,无变动

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年是党的十九大胜利召开之年,是全面深化改革向纵深推进的关键一年,也是机构编制系统的“制度落实年”。德钦县委编办在县委、县政府的正确领导下,在州编办的关心指导下,围绕机构编制工作总体要求及年初制定的工作目标,主动适应新常态,切实抓好“放管服”改革、相关重点领域体制改革、控编减编、机构编制日常管理、部门自身建设等工作着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍,较好地完成了各项工作任务。

一、2017年工作完成情况

(一)以体制机制创新为目标,积极推进相关重点领域体制改革

(二)以机构编制监督检查为抓手,以创新机构编制管理为追求,切实推动控编减编工作向纵深发展

(三)以提升机构编制管理水平为目标,切实加强机构编制日常管理工作

(四)以“两学一做”学习教育为引领,全面加强部门自身建设

二、 存在的问题

回顾一年来的工作,在取得成绩的同时,我们也清晰地看到工作中还存在一定不足。

(一)机构编制部门自身建设还有待加强。

(二)对各类问题的调研分析还不够深入。

(三)工作上主观能动性还不够强,大多时候停留在上级业务部门布置什么就完成什么的层面,主动作为较少。

(四)编制总量紧缺,控编减编工作压力大。

(五)条条干预现象较多。各行业考核、督查工作中对编制核定方面有硬性规定,如设立河长制办公室、环保监测监察体制改革、公证体制改革等,不利于控编减编工作的有效开展。

(六)对机构编制人员统计的分析不够深入,无法真正实现分析得结论,结论供决策的效果。

第二部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计2693656.52元。其中:财政拨款收入2693656.52元,占总收入的94.63%;其他收入93747元,占总收入的5.37%。比上年增加860256.3元,同比增长46.92%;增加的主要原因为:1、人员工资上调;2、2017年工作经费增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2654977.18元。其中:基本支出2378699.5元,占总支出的88.56%;项目支出276277.68元,占总支出的11.44%。比上年增加821254.70元,同比增长8.05%。增加的主要原因为:1、人员工资上调;2、工作经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出263883.26元。比上年增加4182.22元。同比增加1.61% ,增加的主要原因为:业务量增加,出差、下乡、培训次数增多。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97%。

(二)项目支出情况

2017年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出276277.68元。比上年增加66428.43元,同比增加31.66%。增加的主要原因为:业务量增加,出差、下乡调研次数增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2541579.52元,占本年支出合计的95.71%。比上年增加786496.41元,同比增长41.76%。增加的主要原因为:1、人员工资上调;2、工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2541579.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于工资福利支出,日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出761.88元,主要用于缴纳职工失业保险金单位缴纳部分。

3、医疗卫生与计划生育支出108716.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工行政单位基本医疗保险、公务员医疗保险和其他医疗保险单位缴纳部分。

4、住房保障支出128659.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21000元,支出决算为53056.15元(其中:行政运行经费中的“三公”经费支出为18049元,项目经费中的“三公”经费支出为35007.15元),完成预算的100%。其中公务用车购置及运行费支出预算数为0元,决算为35007.15元;公务接待费支出预算数为21000元,决算为18049元,完成预算的98.67%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1、2016年度决算数据中的“三公”经费支出不包含项目经费中的“三公”经费支出,而2017年决算数中包含;2、2017年度无公务用车运行及维护费,加上公务用车年限已久,下乡任务次数较多,造成公务用车维护费比2016年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出35007.15元,占62%;公务接待费支出18049元,占38%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出35007.15元。其中:

2017年未购置公务用车

公务用车运行支出35007.15元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等。2017年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出18049元。其中:

其他国内公务接待支出18049元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。2016年共发生国内公务接待批次20批,接待人次92人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出244232.6元,比上年减少15119.4元。减少的主要原因为:2017年度按照县委县政府相关要求,切实加强了对“三公”的严格控制和接待次数相应减少。

(二)国有资产占用情况

2017年12月31日,我单位资产合计为1022535.43元,其中流动资产235706.43元,占资产总计的24.88%;固定资产786829元,占资产总计的75.12%。固定资产786829元,其中公务用车1辆,总价:320000元占固定资产总计的44.12%,其他固定资产(办公设备)466829元,占固定资产总计的55.88%。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出为62000元,购买物件为办公设备以及档案柜。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

我办2017年财政应返还额度为168518.2元;银行存款为:67188.23元。

德钦县委员会机构编制办公室

2018年1月13日

监督索引号53342200122501111


主办:德钦县人民政府 承办:德钦县人民政府办公室
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