政府信息公开
索引号
MB0W49057L/202000003
文  号
来 源
德钦县古城办
公开日期
2020-10-27
阿墩子古城2019年决算公开
发布时间:2020-10-27 18:08     浏览次数:2476   
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监督索引号53342200149901000

附件3目录:

第一部分 单位概况………………………………………………(1

第二部分 2019年度部门决算表……………………………………(3

第三部 2019年度部门决算情况说明……………………^…(17

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明…………………(19

部分 名词解释………………………………………………(20

德钦县阿墩子古城管委会2019年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要任务是1、对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为,管委会要实行前置审批,即管委会根据古城保护规划,古城业态布置等情况,进行前置审批,审批通过后,房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后,须在三个工作日内包管委会。2、对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划,实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目,须先经管委会批前备案并出具备案手续后,规划局方可按照程序办理审批手续,办理完毕在规划许可文件交付申请人前,报管委会进行批后备案;如不能通过规划审批的,规划局须在三个工作日内报管委会。3、对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等,主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

(二)2019年度重点工作任务介绍

提升古城基础设施建设本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设,为了更好的服务群众,并打造品牌古城。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入阿墩子古城管委会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

阿墩子古城管委会2019年末实有人员编制5人。其中:行政参公编制5人;在职在编实有行政参公人员3

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

116.97

一、一般公共服务支出

29

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30

0

三、上级补助收入

3


三、国防支出

31

0

四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

0

五、经营收入

5


五、教育支出

33

0

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

0

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

9.371352


9


九、卫生健康支出

37

6.17289


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

88.937317


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

5.154912


20


二十、粮油物资储备支出

48

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

116.97

本年支出合计

53


用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

54


年初结转和结余

27

16.73

年末结转和结余

55


总计

28

133.70

总计

56


注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

116.97

116.97

208

社会保障和就业支出

8.36

8.36

20805

行政事业单位离退休

8.36

8.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.36

8.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.17

6.17

21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17

2101101

行政单位医疗

4.00

4.00

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

212

城乡社区支出

97.28

97.28

21202

城乡社区规划与管理

97.28

97.28

2120201

城乡社区规划与管理

97.28

97.28

221

住房保障支出

5.15

5.15

22102

住房改革支出

5.15

5.15

2210201

住房公积金

5.15

5.15

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

109.64

92.84

16.80

208

社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.37

9.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.36

8.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.01

1.01

0.00

210

卫生健康支出

6.17

6.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17

0.00

2101101

行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

212

城乡社区支出

88.94

72.14

16.80

21202

城乡社区规划与管理

88.94

72.14

16.80

2120201

城乡社区规划与管理

88.94

72.14

16.80

221

住房保障支出

5.15

5.15

0.00

22102

住房改革支出

5.15

5.15

0.00

2210201

住房公积金

5.15

5.15

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116.97

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

9.37

9.37



9


九、卫生健康支出

38

6.17

6.17



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

88.94

88.94



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

5.15

5.15



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

116.97

本年支出合计

54




年初财政拨款结转和结余

26

16.73

年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

133.70

总计

58




注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

合计

合计

栏次

1

4

7

10

合计

16.73

116.97

109.64

10.87

208

社会保障和就业支出

1.01

8.36

9.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.01

8.36

9.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

8.36

8.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.01

0.00

1.01

0.00

210

卫生健康支出

0.00

6.17

6.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

6.17

6.17

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

4.00

4.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

2.13

2.13

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.05

0.05

0.00

212

城乡社区支出

15.72

97.28

88.94

10.87

21202

城乡社区规划与管理

15.72

97.28

88.94

10.87

2120201

城乡社区规划与管理

15.72

97.28

88.94

10.87

221

住房保障支出

0.00

5.15

5.15

0.00

22102

住房改革支出

0.00

5.15

5.15

0.00

2210201

住房公积金

0.00

5.15

5.15














六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.37

302

商品和服务支出

2.47

309

资本性支出(基本建设)

-

311

对企业补助(基本建设)

-

30101

基本工资

14.69

30201

办公费

0.94

30901

房屋建筑物购建

-

31101

资本金注入

-

30102

津贴补贴

38.30

30202

印刷费


30902

办公设备购置

-

31102

其他对企业补助

-

30103

奖金


30203

咨询费


30903

专用设备购置

-

312

对企业补助


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.02

30905

基础设施建设

-

31201

资本金注入


30107

绩效工资

0.72

30205

水费


30906

大型修缮

-

31203

政府投资基金股权投资


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.26

30206

电费


30907

信息网络及软件购置更新

-

31204

费用补贴


30109

职业年金缴费

1.01

30207

邮电费


30908

物资储备

-

31205

利息补贴


30110

职工基本医疗保险缴费

3.73

30208

取暖费


30913

公务用车购置

-

31299

其他对企业补助


30111

公务员医疗补助缴费

2.13

30209

物业管理费


30919

其他交通工具购置

-

313

对社会保障基金补助

-

30112

其他社会保障缴费

4.77

30211

差旅费


30921

文物和陈列品购置

-

31302

对社会保险基金补助

-

30113

住房公积金

11.54

30212

因公出国(境)费用


30922

无形资产购置

-

31303

补充全国社会保障基金

-

30114

医疗费

1.22

30213

维修(护)费


30999

其他基本建设支出

-

399

其他支出


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


310

资本性支出


39906

赠与


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31001

房屋建筑物购建


39907

国家赔偿费用支出


30301

离休费


30216

培训费


31002

办公设备购置


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30302

退休费


30217

公务接待费


31003

专用设备购置


39999

其他支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31005

基础设施建设





30304

抚恤金


30224

被装购置费


31006

大型修缮





30305

生活补助


30225

专用燃料费


31007

信息网络及软件购置更新





30306

救济费


30226

劳务费


31008

物资储备





30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31009

土地补偿





30308

助学金


30228

工会经费

0.86

31010

安置补助





30309

奖励金


30229

福利费


31011

地上附着物和青苗补偿





30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.65

31012

拆迁补偿





30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用


31013

公务用车购置








30240

税金及附加费用


31019

其他交通工具购置








30299

其他商品和服务支出


31021

文物和陈列品购置








307

债务利息及费用支出


31022

无形资产购置








30701

国内债务付息


31099

其他资本性支出








30702

国外债务付息








七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




公开09表

部门:云南省2019年度部门决算本级汇总



单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

1.20


1.因公出国(境)费

3

0.00


2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00


(1)公务用车购置费

5

0.50


(2)公务用车运行维护费

6

0.00


3.公务接待费

7

0.70

0.65

(1)国内接待费

8


其中:外事接待费

9


(2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11


1.因公出国(境)团组数(个)

12


2.因公出国(境)人次数(人)

13


3.公务用车购置数(辆)

14


4.公务用车保有量(辆)

15

1

5.国内公务接待批次(个)

16


其中:外事接待批次(个)

17


6.国内公务接待人次(人)

18


其中:外事接待人次(人)

19


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22

2.47

(一)行政单位

23


(二)参照公务员法管理事业单位

24

2.47

备注

25


第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿墩子古城管委会2019年度预算为78.39万元,决算收入合计116.97万元其中:财政拨款收入116.97万元2018年决算收入合计116万元其中:财政拨款收入116万元是因为2019年经费较少

二、支出决算情况说明

阿墩子古城管委会2019年度支出合计109.64万元,是因为2019年经费较少。

(一)基本支出情况

基本支出101.97万元2018年度基本支出104.2万元,相较上年支出减少,是因为2019年经费较少。

(二)项目支出情况

项目支出15万元。2018年项目支出0万元。相比较上年,我单位本年度支出了项目款15万元。

(三)机关运行经费

本年机关运行经费支出2.47万元。 2018年机关运行经费支出11.38万元。相较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019一般公共预算财政拨款支出决算数为109.64万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中基本支出92.84万元,项目支出0万元。结转下年13.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿墩子古城管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元,支出决算为0.65万元,完成预算的86%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元公务接待费支出决算为0.31万元。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车运行维护支出0.65万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于阿墩子古城管委会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元,相较上年有所增加,是由于下乡增加。

2.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元,共安排国内公务接待0批次接待人次0人。2018年公务接待费支出决算为0.31万元。相较上年,严格遵守中央八项规定,减少了公务接待。

3、因公出国(境)费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿墩子古城管委会2019年机关运行经费支出2.47万元。2017年机关运行经费支出11.38万元,相较上年有减少,是由于工人员的减少

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,阿墩子古城管委会资产总额3236.47万元,其中,流动资产2540.72元,固定资产31.39万元。

三、政府采购支出情况

我单位无采购

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

监督索引号53342200149901111

阿墩子古城2019年决算公开20201027060448611.xls


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