2019年纪委部门预算公开情况表20190123040008362.xlsx
监督索引号53342200122200000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
监督索引号53342200122200111
中国共产党德钦县纪律检查委员会2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是处置,依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。派出的监察机构根据授权,依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督,提出监察建议;按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置,并作出政务处分决定。
(二)机构设置情况
根据省纪委监察委、州纪委监察委的部署,为进一步明确职责定位,聚焦中心任务,优化机构设置,推进组织制度创新,更好地履行党章和行政监察法赋予的职责,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,结合德钦县实际,拟对县纪委监察委机关内设机构及其工作职责进行调整,特制定如下方案:
德钦县纪委监察局机关行政编制为22名,调整前内设机构为10个,即:办公室、干部室、宣教室、党风室、综合室、纠风室、信访室、案件检查室、案件审理室、案件监督室。现根据省纪委工作方案,落实突出主业要求,内设机构调整为9个。
1、整合原内设机构:将办公室、干部室、宣教室、执法综合室中的综合职能进行整合,设立办公室,履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能;将党风室、纠风室、执法综合室中的执法职能进行整合,设立党风政风监督室(市政府纠正部门和行业不正之风办公室);将信访室、案件监督管理室的职能进行整合,设立信访室,履行案件监督管理室职能。
2、将案件检查室更名为第一纪检监察监督审查室,增设第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室。
3、案件监督管理室的职能并入信访室履行。
调整后,德钦县纪委监察局内设机构从原来的10个减为9个,消除一人一室。9个内设机构为:办公室(履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能)、党风政风监督室(县政府纠正部门和行业不正之风办公室)、信访室(履行案件监督管理室职能)、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理、案件监督管理室、干部宣教室。为了加大防腐力度和党风廉政建设2017年新增1个部门为县委巡察办。
成立监察委员会。设立县级监察委员会,产生监察委员会主任及其他组成人员。县纪委、监察委员会领导班子职数保持一致,均为11名。其中,监察委员会主任1名,由纪委书记兼任;副主任4名,由纪委副书记兼任;委员6名,主要由纪委常委兼任,其中不由纪委常委兼任的监察委员会委员1-3名。县监察委主任由本级人民代表大会选举产生。监察委员会副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任命。试点期间,县监察委员会向州纪委、县委请示报告工作,对县人大及其常委会负责,并接受监督。整合机构设置。撤销监察局,人民检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门,将相关机构、职能、人员转隶至监察委员会,实现机构、职能、人员上的全面融合。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。划转编制和人员。按照“编随事走”的原则,以不低于本级检察院核定总编制数的26%的比例划转编制,将确定的各级检察机关反贪、反渎、预防职务犯罪等部门人员整体划转。县级检察院划转编制,由省编办与省纪委、省检察院协调,根据“不低于本级检察院核定总编制数的26%的比例划转编制”的原则确定后,由县委编办具体执行。
(三)重点工作概述
本单位将在2019年工作中紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神。不断牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决按照十九大对全面从严治党的新要求新部署,忠诚履职尽责,按照《迪庆州扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方(2018-2020年)》文件精神,持续深入开展扶贫领域监督执纪问责工作;严格纪律审查工作程序和业务流程,强化证据意识、安全意识,依规依纪安全文明开展执纪审查工作;稳步推进国家监察体制改革,将监察体制机制向基层延伸;充分发挥派驻纪检组的“探头”作用,强化对部门党风廉政建设的日常监督管理;持之以恒抓作风,全面推进党风廉政建设和作风建设制度化、常态化、长效化;聚焦监督执纪问责主业,把握实践好“四种形态”,适应新形势新任务,改进工作方式,不断提高履职能力。锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制52人,其中:行政编制 52人(包含5个工勤编制),事业编制0人。在职实有42人,退休返在职5人,其中: 财政全供养 47人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制3辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,205.833077 万元,其中:一般公共预算1205.833077万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1205.833077万元,其中:本年收入1205.833077万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1205.833077万元(本级财力1205.833077万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1205.833077万元。本级财力安排支出 1205.833077万元,其中,基本支出1149.833077万元,项目支出56万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
部门一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 934.447796 | 878.447796 | 56 |
20111 | 纪检监察事务 | 934.447796 | 878.447796 | 56 |
2011101 | 行政运行 | 934.447796 | 878.447796 | 56 |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.394727 | 122.394727 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.0502 | 120.0502 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.0502 | 120.0502 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.344527 | 2.344527 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.543774 | 0.543774 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.600251 | 0.600251 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.200502 | 1.200502 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 71.624178 | 71.624178 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.624178 | 71.624178 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.130386 | 45.130386 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25.788792 | 25.788792 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.705 | 0.705 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 77.366376 | 77.366376 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 77.366376 | 77.366376 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 77.366376 | 77.366376 | 0 |
合 计 | 1205.833077 | 1149.833077 | 56 |
按功能科目分组,支出明细见上表。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1149.833077万元,项目支出56万元),具体如何支出见下表:
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
301 | 工资福利支出 | 1065.736281 | 1065.736281 | ||
01 | 基本工资 | 143.1744 | 143.1744 | ||
02 | 津贴补贴 | 639.2454 | 639.2454 | ||
03 | 奖金 | 11.9312 | 11.9312 | ||
06 | 伙食补助费 | ||||
07 | 绩效工资 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.0502 | 120.0502 | ||
09 | 职业年金缴费 | ||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.130386 | 45.130386 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.788792 | 25.788792 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 3.049527 | 3.049527 | ||
13 | 住房公积金 | 77.366376 | 77.366376 | ||
14 | 医疗费 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 130.130396 | 74.130396 | 56 | |
01 | 办公费 | 111.86 | 55.86 | 56 | |
02 | 印刷费 | ||||
03 | 咨询费 | ||||
04 | 手续费 | ||||
05 | 水费 | ||||
06 | 电费 | ||||
07 | 邮电费 | ||||
08 | 取暖费 | ||||
09 | 物业管理费 | ||||
11 | 差旅费 | ||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||
13 | 维修(护)费 | ||||
14 | 租赁费 | ||||
15 | 会议费 | ||||
16 | 培训费 | ||||
17 | 公务接待费 | ||||
18 | 专用材料费 | ||||
24 | 被装购置费 | ||||
25 | 专用燃料费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||
27 | 委托业务费 | ||||
28 | 工会经费 | 12.894396 | 12.894396 | ||
29 | 福利费 | 0.376 | 0.376 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||
39 | 其他交通费用 | ||||
40 | 税金及附加费用 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.9664 | 9.9664 | ||
01 | 离休费 | ||||
02 | 退休费 | ||||
03 | 退职(役)费 | ||||
04 | 抚恤金 | ||||
05 | 生活补助 | 3.9664 | 3.9664 | ||
06 | 救济费 | ||||
07 | 医疗费补助 | ||||
08 | 助学金 | ||||
09 | 奖励金 | ||||
10 | 个人农业生产补贴 | ||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6 | 6 |
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位没有预算省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
没有与中央配套事项要说明的。
(三)按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助事项要说明的。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,因本单位巡察办是新成立的部门所以还需购置办公设备保障业务工作顺利开展,共涉及采购项目1个,采购预算资金11万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出2019年预算数为1149.833077万元,2018年预算数为918.5万元,增加了231.333077万元,较2018年增加了25.2%,增加的原因是2019年人员变多工资福利支出预算增加同时相关经费预算增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出2019年预算数为56万元,2018年预算数为61万元,减少了5万元,较2018年减少了8.2%,减少的原因是2019年没有预算基层纪检监察综合业务培训费5万元,所以项目经费预算减少。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
没有要解释的专业名词。
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算:人员经费为854.03万元,公用经费为125.47万元。
2019年机关运行经费预算:人员经费为1075.702681万元,公用经费为130.130396万元。
人员经费和公用经费都增加的原因是:2019年人员变多工资调资所以工资福利支出增加相关的经费预算增加。
(四)“三公经费”预算情况
部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 35.3 | 36 | -0.7 | -1.90% |
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | 10.9 | 11 | -0.1 | -0.90% |
3.公务用车购置及运行 | 24.4 | 25 | -0.6 | -2.40% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 24.4 | 25 | -0.6 | -2.40% |
“三公经费”较上年预算减少,接待经费较上年预算减少0.9%,公务用车运行费较上年减少2.4%,2019年本单位年初计划全年要勤俭节约尽量减少“三公经费”支出。
(五)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(六)单位预算绩效目标情况
2019年工作中紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神。不断牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决按照十九大对全面从严治党的新要求新部署,忠诚履职尽责,按照《迪庆州扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方(2018-2020年)》文件精神,持续深入开展扶贫领域监督执纪问责工作;严格纪律审查工作程序和业务流程,强化证据意识、安全意识,依规依纪安全文明开展执纪审查工作;稳步推进国家监察体制改革,将监察体制机制向基层延伸;充分发挥派驻纪检组的“探头”作用,强化对部门党风廉政建设的日常监督管理;持之以恒抓作风,全面推进党风廉政建设和作风建设制度化、常态化、长效化;聚焦监督执纪问责主业,把握实践好“四种形态”,适应新形势新任务,改进工作方式,不断提高履职能力。锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。
中国共产党德钦县纪律检查委员会
2019年1月22日